a. Realizar auditorías a los procesos de negocios de la Comisión, de acuerdo al Plan Anual de Auditoría Interna, y todas aquellas que la jefatura del Área le encomiende.
b. Contribuir a la mejora del control interno, gestión de riesgos mediante la ejecución de auditorías de Gestión y Cumplimiento, utilizando entre otras herramientas el Marco Integrado de Control Interno (COSO) / ISO 31.000, y efectuar recomendaciones para su mejoramiento.
c. Realizar auditorías relacionadas con riesgos transversales del Sector Público (Objetivos Gubernamentales y Ministeriales), relacionados con procesos de negocio.
d. Liderar y desarrollar auditorías de control interno, basado en metodología de riesgos y prácticas internacionales, a los procesos de negocios dentro de la Comisión.
e. Realizar seguimiento de la implementación de medidas derivadas de recomendaciones de auditorías operacionales y sobre procesos de negocios.
f. Colaborar en la elaboración de procedimientos y documentos técnicos que permitan guiar, fortalecer y formalizar el quehacer del Área de Auditoría Interna.
g. Desarrollar metodologías, planes y programas de auditoría para evaluar políticas, procedimientos y riesgos asociado a los procesos operacionales y de negocios dentro de la Institución.
h. Asesorar y realizar las demás funciones o labores que su jefatura directa le encomiende, en el ámbito de sus competencias.